Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5100002035 3.11.2011 SPP SPP 35815256  1 395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120172 7.2.2012 Fatúra EKOS Ekos, spol. s.r.o. 36168475  1 458,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112531 21.12.2011 doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC GRD, s.r.o. 31645399  1 464,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12024 7.3.2012 Práce vykonané nakladačom JCB Tisina, s.r.o.   1 546,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300054645 2.12.2011 Faktúra SPP 35815256  1 644,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7202422390 7.2.2012 Faktúra za plyn SPP 35815256  1 698,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7164016139 10.1.2012 SPP - faktúra SPP 35815256  1 752,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 17.1.2012 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 220,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100528 8.11.2011 EURO-BUILDING EURO-BUILDING, a.s. 35683066  2 353,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.6.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.8.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 3.11.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 7.2.2012 Faktúra za elektrinu Vychodoslovenská energetika a.s. 36211222  3 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 039/2011 2.1.2012 NetBuilding Slovakia s.r.o. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 617,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2012 7.2.2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 13.1.2012 ZMLUVA O DIELO VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36 735 841  5 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05011 15.7.2011 faktúra za náter strechy na budove KD Mgr. Alexander Ružbašan 10768561  5 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/11490 23.11.2011 Predfaktúra GRD s.r.o.   5 856,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 699/11/11 23.11.2011 Zmluva o dielo č. 699/11/11 GRD,s.r.o. 31645399  7 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100658 16.12.2011 Faktúra 200100658 EURO-BUILDING, a.s. 35683066  93 214,93 EUR 

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies